आपदा राहत प्रदान करने हेतु आवंटित कुल धनराशि का विवरण
क्रम संख्या | जिले का नाम | वाउचर तिथि | CON HEAD | EDDO CODE | Scheme Code | आपदा का नाम | GRANT NO | धनराशि |
1
| देवरिया | 13/11/2019 00:00:00 | 102-33 | 4217 | 224505800060942 | राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09) | 051 | 5000000.00 |
2
| देवरिया | 24/03/2020 00:00:00 | 152-33 | 4217 | 224505800060942 | राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09) | 051 | 30000000.00 |
3
| देवरिया | 07/05/2019 00:00:00 | 024-33 | 4217 | 224505800060942 | राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09) | 051 | 2000000.00 |
4
| देवरिया | 31/07/2019 00:00:00 | 056-33 | 4217 | 224505800060942 | राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदाएं (09) | 051 | 5000000.00 |
5
| देवरिया | 24/12/2019 00:00:00 | 111-33 | 4217 | 224505800060842 | शीतलहरी आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय | 051 | 5000000.00 |
6
| देवरिया | 11/11/2019 00:00:00 | 097-33 | 4217 | 224505800060842 | शीतलहरी आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय | 051 | 2750000.00 |
7
| देवरिया | 17/01/2020 00:00:00 | 119-33 | 4217 | 224505800060842 | शीतलहरी आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय | 051 | 300000.00 |
8
| देवरिया | 14/06/2019 00:00:00 | 039-33 | 4217 | 224505800060242 | बाढ़ आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय | 051 | 1500000.00 |
9
| देवरिया | 03/06/2019 00:00:00 | 028-33 | 4217 | 224505800060242 | बाढ़ आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय | 051 | 2500000.00 |
10
| देवरिया | 03/05/2019 00:00:00 | 019-33 | 4217 | 224505800060742 | अग्निकांड आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय | 051 | 2000000.00 |
11
| देवरिया | 14/06/2019 00:00:00 | 041-33 | 4217 | 224505800060742 | अग्निकांड आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय | 051 | 5000000.00 |
12
| देवरिया | 10/04/2019 00:00:00 | 004-33 | 4217 | 224505800060542 | ओलावृष्टि आपदा राहत हेतु स्टेट डिजास्ट रेस्पान्स फण्ड से व्यय | 051 | 1000000.00 |
13
| देवरिया | 24/03/2020 00:00:00 | 156-33 | 4217 | 224505800061042 | एस0 डी0 आर0 एफ0 पेमेन्ट | 051 | 1500000.00 |
14
| देवरिया | 28/03/2020 00:00:00 | 164-33 | 4217 | 224505800061042 | एस0 डी0 आर0 एफ0 पेमेन्ट | 051 | 1500000.00 |
15
| देवरिया | 14/06/2019 00:00:00 | 040-33 | 4217 | 224505800061142 | एस0 डी0 आर0 एफ0 सामान्य व्यय | 051 | 500000.00 |
16
| देवरिया | 21/03/2020 00:00:00 | 147-33 | 4217 | 224505800061142 | एस0 डी0 आर0 एफ0 सामान्य व्यय | 051 | 500000.00 |
17
| देवरिया | 21/03/2020 00:00:00 | 148-33 | 4217 | 224505800061142 | एस0 डी0 आर0 एफ0 सामान्य व्यय | 051 | 10000.00 |
18
| देवरिया | 11/06/2019 00:00:00 | 037-33 | 2257 | 224505800061142 | एस0 डी0 आर0 एफ0 सामान्य व्यय | 051 | 1286400.00 |
19
| देवरिया | 28/01/2020 00:00:00 | 124-33 | 4217 | 224505800061142 | एस0 डी0 आर0 एफ0 सामान्य व्यय | 051 | 1000000.00 |
कुल | | | | | | | | 68346400.00 |